個人事業主になりたいです。アドバイス下さい!
個人事業主になりたいのですが、これは費用が月にどれくらいかかりますか?
クレジットカードやローンの審査にとおりたいので、
一応、社長という肩書きがあれば儲けはいりません。
他のことで月に30万円くらいは儲かるので…お願いします!
いやこっちこそゴメン。
俺、最初から会社にしたんで逆に知らなかったわ。
こりゃ確かに(額は兎も角)節税にはなるね。
参りました。ありがとう。 >>467
当然合算はしてくれますが、それはあくまで本当に事業を営んでいる場合。
いくら届けを出しても事業の実態がなければ無理。
本当に週末だけインターネットショップを運営していてと言う事なら解るが、実際は正真正銘のサラリーマン一本なのに個人事業を装うのは詐欺みたいなもんだ。 >>468さん
お礼を言うのはコチラの方です。
>>470さん
詐欺にならないよう、本業が休日に事業として
動けるように考えていきたいと思います。
お二方、大変ためになりました。
親切なレス、本当にありがとうございました。
>>460
意外と真面目な人っぽいのでマジレス
あなたの週末起業が「売上100万 経費120万でトータル20万のマイナス」なら
ともかく、「売上5万 経費25万でトータル20万のマイナス」くらいで、
300万以上の給与所得と損益通算しようとしているのであるのであれば、
まず間違いなく雑所得にされるぞ。(例え青色申告の届け出していても)
まずは、自分の「給与所得控除」と実際に使った経費を比べてみたら?
そのうえで、明らかに経費が給与所得控除よりも大きいのであれば、
もっと違うキチンとした手続きで経費計上できるんだからさー >>472
アドバイスありがとうございます。
給与所得控除の意味がわからず朝から苦戦して調べていました。
サラリーマンの自分はここらへんの知識がホント弱いです。
給与所得はギリギリ300万に届きません。
経費は今年の1月から確認したところ50万少しでした。
書籍12万 機器12万 食費、光熱費、家賃10%位の計算
給与所得控除は
入金額×20% + 540,000円のことだと思いますので130万位。
経費といえる範囲を超えていませんね。
税金関係、難しすぎですね。節税の勉強するより
本業を頑張り、税金は税理士にお金払って済ませるという気持ちが解ってきました…。
>>473
自分の食費は経費になりません。
取引先やらとの打合せや接待の為の飲食だけです。
つーか、申し上げにくいですが、年収300万なら元々雀の程の税金しか納めてないでしょうから、節税を考える以前に収入があがる方法を考えられた方が宜しいかと。
節税は最低でも年収1000万を超えてから考えた方が良いと思います。
ただ、もし現在の雇用形態(持ち帰りのサービス残業など)に不満で割が合わないと感じてるのでしたら、契約社員ではなくて業務委託に契約を変えてもらえば良いと思います。 >>474さん
食費は経費にならないのですね。勉強不足でした。
>節税を考える以前に収入があがる方法を考えられた方が宜しいかと。
>節税は最低でも年収1000万を超えてから考えた方が良いと思います。
耳が痛いですがその通りですね。
少しでも近づけるよう本業を頑張ります。
スレ違いっぽい質問を長々とすみませんでした。
教えてくださった方々、感謝してます!
来年から週末個人事業主になるべく準備中の身分ですが
本屋立ち読み情報によると>>470のように装うリーマンも多いらしく
週末起業の開業届けは受け付けないことが多いと書いてありました。
リーマンの週末起業は認めないってのは真面目にやろうとしてる
自分なんかにしてみると非常に腑に落ちないってのが正直な感想。
事業の実態の判断って何が基準になってるんだろう??
まぁここで愚痴っても仕方ないので、そのうち適当な事業計画書でも
作って税務署に相談に行ってみます。以上、独り言でした。 >>477
会社辞める
それで解決。
決断力ないヤツはどっちも失敗する。 >>477
週末起業のポイントは、いかに雑所得ではなく事業所得ですよと認めさせるかだ。
自宅とは別に事業所借りてやれば、事業所得とされるだろ。ただ、290万以上だったかで
個人事業税がかかる。 ttp://www.groove-systems.com/
屑の集まり >>477
電話、事務所、広告、名刺
などのほかに継続性も必要らしいよ。
来年、服屋&雑貨屋をOPENさせようと計画中です。
取引先の関係上、イチ都道府県にひとつの卸先という条件があります。
そこで、別の県で開業します。
融資の件もあるので早めに開業届けを提出したい考えています。
届けは地元で提出すべきか出店する県で提出すべきかどちらが良いでしょうか?
ちなみに店のOPENは来年の8月頃の予定です。
どなたかアドバイスください
教えてください。
11月から個人事業主として事業を営んでおりますが
まだ開業届けを出していません。
青色申告を予定していますが、
この時期に出すのなら今年度の確定申告をパスし、来年1月からにしたほうがいいでしょうか。
11月の分の売り上げはありますが、入金は来年1月です。 484さん、485さんありがとうございます。
色々調べ検討しましたが今年赤字を出す方向で行きます。 ちょっとごめん、最近ハイレベルになってるところで申し訳ないけど
400万の事業収入があったら所得税って大体80万くらい? >>487
所得税は収入に対してかかるのではない。 ここの例がイマイチよくわからんです
ttp://www.1-japan.com/public/soleproprietor/8milion.htm
事業収入800万から55万引いてるけどこの55万って何?
それで差し引いた745万の課税所得から更に38万引いて…
って、この38万も何なの?
更に基礎控除の33万引いて… わけわかめ
だれか解説してください -380,000は基礎控除
*20%-330,000は所得税の計算方法
特別減税ってのは定率減税のこと
ただ-550,000ってのは自分も分からなかった
青色申告控除とも違うっぽいし・・・ >>490
>事業収入800万か
根本的に分かってないのでは 個人事業の申請をするのですが、郵送でもできるそうですね
この場合1つの封筒に申請の紙と青色申告の紙入れて送ってもいいんでしょうか?
それと・・・結局送ったらどうなるんすか?何か許可証でも送られてくるのでしょうか
>>495
事業申請と確定申告を同時に行うということでしょうか?
確定申告(青色)は事前に事業申請(青色)が受理されている
ことが前提で処理されますので面倒なことになるかも知れません。
普通同時にはしないのでよく分かりせんが、うまくいけばそのまま
受理される可能性もあります。ただ、事業申請を先にした方が
間違いないことだけは確かですので、余程の理由がなければ
面倒でも分けて行った方がいいと思います。
ちなみに、事業申請すると、その申請を受理したという旨の文書が
送付されてきます。許可証とかはありません。 >>496
ありがとうございます。
青色申告は承認申請書のことです、本で調べたら個人事業申請と同時に出した方がいいと書いてありましたので
管轄(?)の税務署に送ればそれでいいのかなぁと。
許可証的なものはないのですか、個人事業用の屋号口座を作ろうとしたら
■個人事業開業届(受付印のあるもの)
■個人事業開始申告書(受付印のあるもの)
が必要なそうで、これらをいただけると勘違いしておりました。
控えを作っていってハンコを押してもらって持って帰ってくるのです。 そうなんですか!!ありがとうございます!!
要するに申請書を記入したものを予め1つコピーしておいて
1つは申請し、1つは印鑑押してもらってこればいいのですね >>499
申請書の類は複写式で控えがついているからコピーは不要です。
(というよりコピーを持っていってそれにも印鑑押してくれなんて
言ったら受け付けてくれませんよ)
申請書が手元にあるなら確認して下さい、2、3枚重ねてあって
それぞれに捺印するよう注意書きがありませんか?申請すると
全てに受理印が押され、控えの一枚が返されます。
今月5日に開業届と青色申告承認申請書を税務署に出してきた個人事業主の新人です。
業種はSE兼PGです。
どなたか青色申告のことで教えてください。
実は昨年12月から自営の仕事を開始していて60万円程度の売上があり、12月21日に請求書を取引先に送っています。
実際の入金は1月末です。
この場合、正確には売掛金の計上は18年だと思いますが、これを19年1月にすることは可能でしょうか?
できれば19年からのスタートしたいと思っているのですが。
出来るだろ。売上計上は売掛時点でも入金時点でも構わない。
経理上で売上処理をどの時点で行うかだけの違いに過ぎない。
どっちかに統一していれば問題はない。
まあ、俺だったら一月末の入金後に申請して60万はなかったことにするけどな…
既に申請出してるんだったら、今年は入金=売上で処理しとけばいいんじゃね? >>503
そうだな。現金主義であれば問題ない。
ただし、青色申告特別控除は10万しかないが・・・ なんで?青控除に現金主義とか関係ないじゃん。
(入金=売上で現金主義、ドンブリ勘定とでも思ったのかな?
でもこのやり方でも複式簿記は付けられるし税務署にも通るよ)
難しく考え過ぎてない?定められた範囲内で申告すればおk
なんだからさ、気楽にいこうよ。 >>506
残念ながら現金主義では複式簿記とは認められません。
しかも、あらかじめ税務署に届出が必要です。(青色申告の届出とは別に!)
ttp://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/10.htm ありゃ、もしかして俺やっちゃった?
スレ荒らしスマソ > 住人の方々
>> 501 SE兼PGなら同業者だな。頑張れよ! 501です。
みなさんいろいろ意見ありがとうございます。
私は開業届と青色申告を今年分からにしたくて昨年12月21日の売上を今年(開業日を売上日)にできないかなと思っただけです。
別に現金主義にするつもりはありません。
税務署に聞いてみますが、所得を隠すわけでもなく問題ないのではと思うのですが。 どんな事業で起業するかは色々でしょうけど最初からあまり形式に拘らない
方が良いと思います。(しっかりするにこしたことはないが・・・)
まずは売上げを上げる算段が一番でしょう。
売上げが上がれば放っておいても税務署が尋ねてきます。 今月からフリーランスになりました
一応今年いっぱいの契約は決まっており、約140万程の収支予定です。
今期は開業届を出さず白色で、来期に青色申告を行った方がいいのでしょうか。
また社用車の購入も考えていますが、こちらは開業費に含めてもいいのでしょうか。
来期まで待ち、青色の初年度赤字として三年繰り越しをした方がよいのでしょうか
以上、御教授の程を
よろしくお願いします、 車両運搬具として耐用年数で割って減価償却じゃないの?
開業届だして収入を得たとする
確定申告しないとどんな罰則があるの 君が今まで生きてきて、誰々が脱税で逮捕とか追徴課税ん億円とか
ニュースで聞いた事って全くないか?
少なくとも税務署にたんまり借金背負わされるよ。追徴金に延滞税付きで。 正直に申告して税金を払えば問題ないよ
わからないことがあれば税務署の職員に聞ける(税理士雇う必要なし)
個人事業主ってのは個人で法人化するよりも手続き楽だし基本的に税金も少ない >>520
そういった税金すべて無視したらどーなるんでしょ
よく差し押さえという話を聞きますが事前に財産は現金化して親戚の庭に埋めるとすると・・・?? 税の借金の場合は年利14.6%で増えていく。
資産隠しは追徴金に加え、懲役5年以下の刑事罰も付く可能性が。
罪悪感も何もない強い心臓をお持ちの方は
どうぞ好きなように脱税してください。
ドンブリ勘定はいつか必ず税務署入るけどね。 そこをうまくやるのが経営手腕の腕の見せ所?
税金より自分の利益でしょ。政治家の一存で増税できる公務員とは稼ぐ大変さが違うんだよ
友人のところは4回ほど追徴金取られてるけど立派な家をさらにリフォームしましたが ここでオススメされてる在宅事業はほんと安心らしい。
あ、5/20のやつ。
興味ある人はほんと無料やからいいかも。
http://blog.livedoor.jp/tanntotannto/
すみません。どこで質問すべきかわからないためここで質問させていただきます。
他に適切な場所があれば申し訳ないですが、誘導していただけると助かります。
インターネットにて写真(画像ファイル)の販売を行おうと考えているのですが、開業
するには何か法律的な手続きが必要になるのでしょうか?よく、インターネットで
ソフトウェアを販売している方を見ますが、そういった感じで写真を販売できればと
考えています。
調べてみると、「特定商取引に関する法律に基づく表記」をする必要があるという
くらいしか調べられませんでした。税金やそういったことについて知りたいです。
また、一番疑問に思っているのは消費税はとる必要があるのか、無いのかが気にな
ります。もし消費税を頂いたとして、どこにどのように納めるのかも知りません。
どうかよろしくお願いいたします。
>>528
税務署に個人事業の届け出をして下さい。
帳簿は届け出をした日から付けて下さい。
特定商取引はインターネット上で商売をする時に必ず記載するべき事項です。
税金は確定申告の際に、所得から算出されます。
消費税は年間の売り上げが1千万以上の場合のみ、支払いの義務が発生します。
売り上げが1千万以下で消費税をもらっていた場合、そのお金は所得税の対象となります。
開業しようと思い、店舗の敷金と前家賃を払いました。、器具を100万のローンで購入を考えていたのですが審査が通らず、困ってます。
国庫金か器具をクレジットカードで購入する方法以外に何か良い方法ありますか?
手持ちのお金は60万で運転資金に考えてます。
事業計画が甘すぎるのでやめたほうがいい。
国金も簡単には貸してくれない。担保があるか、保証人立てられたら可能性あるが。
Cカードで100引っ張れるならローンが通らないはずが無い。
手元に60程度でどんな事業をするつもりか知らないけど、行き詰るのは目に見えている。
クレジットカード2枚持っていてショッピング枠がそれぞれ50万ずつで全く使っていないなので器具をショッピングで2枚使い購入は可能ですが、アドバイスいただいた通り厳しくなるのはわかります。 7月からWEB制作関連で個人事業主になりました。
現在までのトータル売り上げは200万強程度なんですが、
法人化の目安はどの辺りにおくべきですか?
法人のほうが色々活動しやすいので法人にしたいですが
まだまだ個人事業主になったばかりなので不安もあります
それともうひとつ。
最近、色々なファンドやIT系企業から、是非お話を・・・などのオファーを頂くのですが
個人事業主でも本当に相手にしてくれるんですかね。。。
今のところ雑誌や新聞などのメディア以外は全部、お断りしてる状態です。
何で政府系ファンドからお話をとか言われるのか全く理解できません・・・
彼らは一人個人事業主の私に何を期待しているのでしょうか?
お話をお聞かせください。
お話を聞いていただきたい。
後者だったらイヤ−ンですね。 セールスと取引のオファーとは別もの。
個人でも法人でも事業を始めて、電話帳に載ればセールスは毎週数件は来るよ。
みなさん有難うございました。
結局、運営していたコンテンツを事業譲渡する方向で調整に入りました。
当面、お金の心配しないですむので一気に法人にしようと思うのですが
個人事業主の廃業届け?だけで提出書類はよかったでしょうか。
株式にするかLLCにするかまだ悩んでいます。
といいますか、このタイミングで法人化してもいいんですかね。。。
こういう相談は何処ですればいいんでしょうか。 毎年の法人住民税の支払いと、社会保険料の事業所負担金を支払えるようになったら、
法人化すれば。 個人事業主のメリットが分からないのですが!?
税金の深刻が面倒なだけで、特別なメリットあるのですか?
副業、脱税?黙ってればバレないのでは?
こんな私に、個人事業主のメリットを分かりやすく説明してみて下さい。
月に15〜40万円くらいのネット収入があります。固定じゃないですけど。
制作、管理、運営など全て1人、数年前から、コレが本業になりました。
個人事業主になるメリットあります?そのメリットを詳しくお教え願いたい。
>>543
>副業、脱税?黙ってればバレないのでは?
脱法行為を正当化する人に分かりやすい説明なんてないでしょう。
あなたの主張は
人を殺してもバレなければ殺人罪に問われない
と嘯くようなものです。 >>545
そんな貴方も説明できないチキンなんですね、分かります。 >>543
>>544
税務署に開業届と消費税についての届け出をしないと、
確定申告で必要経費が認められないよ。 そんなことはない。
リーマンの確定申告でも必要経費は認められる。
必要な経費だから認められて当然。
548はリーマンか厨房な。 来年鰍設立して、自宅も車も会社名義にしようと思います。
どういった手続きが必要でしょうか?また鰍フ設立は何月が
一番いいでしょうか?個人的には年明け早々を考えているのですが
前の税金を全部払いきってからのほうがいいでしょうか? >>551
スレタイを読めますか?理解できますか? 552さま<
よめないでもないですが、それがどうかしましたか?
多少のズレも受け止めて解釈できない、融通ゼロのパッパラパーに
質問した私がバカでした。
精精、胡散臭い情報起業屋の餌食になっててください。
それでは。 だれに向かって口聞いてるんだ?
小手先のテクニックで経営が出来る思ってるボンボン大学生の分際でいきがるんじゃない。
おれがだれだかおしえてやるよ。そのかわり お前の身分をいってみろよ。
起業するんだろ?自分を売ってなんぼの世界だぞ?
いえねえのか。精精「自称ネット企業家」でもやってろ。 個人事業主の場合、「会社概要」は変だと思うんだけど、
これに相当する表現は?
パンフ等に使用したいです。 ■フリーエンジニアSNS
コンピュータのシステム開発、ソフトウェア開発に
たずさわっているフリーエンジニアのためのSNSです。
オープン制なので、すぐにメンバー登録できます。
情報交換、案件紹介、人脈作りなどにご利用ください。
http://setmefree.so-netsns.jp/
バイトや派遣でもカードの審査が通るし
オクで売買するだけでも社長だw
基本的に何かをやりたいから「個人事業主」になるんじゃねーの?
「個人事業主になりたい」から何かを始めるって続くのかな?
俺は会社員がいやで、会社員のときと同じ業種で個人になったけど 開業届と青色申告承認申請書をネットから印刷して記入したのですが、一枚ずつです。
この場合、自分の控えはどうしたら良いのでしょう。
受付した時に控えを貰えるのでしょうか?
自宅兼事務所の個人事業主の、光熱費の未払金の扱いについてお聞きします。
光熱費の類って、締め日(検針日)が中途半端ですよね。
実際にサービスが提供されたのが「3月10日」〜「4月9日」だとします。
それを3月9日に検針し、請求額が決定し、
請求書が4月中頃に届いたとします。
そして払うのは4月末日だとします。
3月末で決算する場合、3月10日〜3月31日の分を日割で計算し、
それから事務所使用割合をかけて、
未払金(負債?)として計上しないといけないんでしょうか? 事業主になるにはお金もいりますよね〜
お金を増やしたいあなた、協力できます。
メール下さい(^^)